D1 S.A.S.
Lidera el comercio minorista con $21,56 billones en ingresos, combinando un crecimiento de doble dígito, alta rentabilidad y nulo endeudamiento.
Las cifras de análisis usan los estados SEPARADOS de la entidad (la matriz sola); no hay un estado consolidado disponible y consistente en todos los años para esta empresa. El ingreso de ranking/tamaño ($21.606,6 mil millones, criterio SuperSociedades) difiere del ingreso del P&G ($21.562,8 mil millones) porque el primero suma otros ingresos operacionales y la participación en asociadas.
La lectura de Capitalia
D1 S.A.S. encabeza el comercio minorista de alimentos en Colombia como el mayor operador del sector, registrando ingresos por $21,56 billones en 2025. En una industria que atraviesa la implementación de impuestos saludables sobre ultraprocesados, la compañía sostiene un margen EBITDA del 8,0%, superando con creces la mediana sectorial del 2,9%. Esta eficiencia operativa le permite capturar un crecimiento interanual del 11,1% y generar $2,29 billones en caja libre, manteniendo una estructura de capital desapalancada (Deuda/EBITDA de 0,0x) que la aísla del costo financiero actual.
-
Escala
$21,56 billones en ingresos, la mayor de 291 compañías del sector.
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Rentabilidad
Margen EBITDA del 8,0%, más del doble del 2,9% típico del sector.
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Caja y deuda
Caja libre positiva de $2,29 billones y deuda de 0,0x su EBITDA (bajo).
Análisis generado por la inteligencia financiera de Capitalia · 1 de julio de 2026
Cómo se ubica frente a su sector
Ingresos
Entre las más grandes del sector
Decil 10 de 10 · primera de 291
Margen EBITDA
Rentabilidad entre las más altas del sector
Decil 10 de 10 · sector 2,9%
Deuda
Bajo endeudamiento frente a su operación
Deuda/EBITDA 0,0x
Caja
Fuerte generación de caja en el sector
Flujo de caja libre $2,29 billones
Indicadores 2025
Ingresos
$21,56 billones
↑ +11,1% vs. año anterior
Ingresos en crecimiento
Decil 10 por tamaño
EBITDA
$1,72 billones
↑ +12,6% vs. año anterior
Rentabilidad en expansión
Margen 8,0%
Deuda financiera
$16 mil millones
↑ +31,6% vs. año anterior
Bajo nivel de deuda
Deuda/EBITDA 0,0x
Flujo de caja libre
$2,29 billones
↑ +32,3% vs. año anterior
Genera caja libre
Decil 10 en caja
Evolución reciente
Ingresos y margen EBITDA
Barras (eje izquierdo): ingresos. Línea (eje derecho): margen EBITDA. 2019–2025.
| Indicador | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Ingresos | $17,39 B | $19,41 B | $21,56 B |
| EBITDA | $993,6 MM | $1,53 B | $1,72 B |
| Margen EBITDA | 5,7% | 7,9% | 8,0% |
| Utilidad neta | $294,6 MM | $373,2 MM | $418,9 MM |
| Deuda financiera | $9,6 MM | $12,5 MM | $16,5 MM |
| Flujo de caja libre | $1,23 B | $1,73 B | $2,29 B |
Convenciones: B = billones (10¹²) · MM = miles de millones (10⁹) · cifras en pesos colombianos.
Preguntas sobre D1 S.A.S.
¿Cómo se compara con su sector?
D1 S.A.S. encabeza su industria al ocupar la primera posición entre 291 empresas, superando ampliamente la mediana sectorial de $33 mil millones y aventajando a firmas del percentil 75 como Supertiendas El Rey S.A.S. La compañía despunta al ubicarse en el decil 10 de rentabilidad, donde apenas 26 competidores superan su margen. Además, sostiene una expansión superior al agregado del 10,4%, situándose en el decil 7 de crecimiento. Este liderazgo absoluto avanza junto a una estructura de capital robusta, con un apalancamiento nulo que la ubica en el decil 7 de solidez financiera frente a sus pares.
¿Cuáles son sus fortalezas financieras?
D1 S.A.S. exhibe una escala destacada en su sector, ubicándose en el decil 10 con ingresos de $21,56 billones en 2025 y un crecimiento sostenido reflejado en un CAGR del 11,3% desde 2023. Su rentabilidad operativa muestra una expansión del EBITDA del 12,6% interanual hasta $1,72 billones, con un margen posicionado en el decil 10 sectorial. Asimismo, la compañía mantiene una sólida estructura de capital en el decil 7, caracterizada por un apalancamiento contenido de 0,0x deuda sobre EBITDA y una fuerte generación de flujo de caja libre de $2,29 billones.
¿Qué señales deja su evolución reciente?
La evolución reciente de D1 S.A.S. evidencia una fase de consolidación operativa y expansión sostenida. La compañía registra un crecimiento ininterrumpido con un CAGR de ingresos del 11,3% entre 2023 y 2025, alcanzando $21,56 billones en el último ejercicio con una variación anual del 11,1%, lo que reafirma su escala destacada en el decil 10 del sector. Paralelamente, la empresa muestra una optimización de su rentabilidad, expandiendo su margen EBITDA desde 5,7% en 2023 hasta 8,0% en 2025, ubicándose en el decil 10 sectorial, con un crecimiento del 12,6% en su EBITDA anual. Este desempeño se traduce en una creciente generación de flujo de caja libre, que ascendió a $2,29 billones en 2025. Además, su estructura de capital sólida, con un apalancamiento contenido de 0,0x deuda/EBITDA, subraya un momento financiero de alta flexibilidad.
Ficha societaria
- Razón social
- D1 S.A.S
- NIT
- 900276962
- Tipo societario
- 08. SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SAS
- Actividad (CIIU)
- G4711 · Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) o tabaco
- Constitución
- 25 de marzo de 2009
- Domicilio
- CLL 77A 11 32, Bogota D.C.
- Estado
- ACTIVA
- Revisoría fiscal
- Sí
Objeto social. LA SOCIEDAD PODRA REALIZAR CUALQUIER ACTIVIDAD COMERCIAL LICITA INCLUYENDO, PERO SIN LIMITARSE, A: (I) LA ADQUISION, PROCESAMIENTO , TRANSFORMACION Y EN GENERAL, LA DISTRIBUCION Y VENTA BAJO CUALQUIER MODALIDAD COMERCIAL, INCLUYENDO LA FINANCIACIÓN DE LA MISMA, DE TODA LA CLASE DE MERCANCIAS Y PRODUCTOS NACIONALES Y EXTRANJEROS, INCLUIDOS ARTICULOS AL POR MAYOR Y/O AL DETAL .
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Datos públicos de la Superintendencia de Sociedades, procesados por Capitalia con herramientas propias de IA. Cifras en millones de pesos colombianos. El análisis es de carácter informativo y no constituye recomendación de inversión ni calificación crediticia.